Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как оформить НДС при списании кредиторской задолженности (неподтвержденной) . По отражению самой задолженности понятно (акт инвентаризации по форме ИНВ-17+оригиналы актов сверок с контрагентом+ приказ руководителя)и проводки Д.62 К.91.1 (прочие расходы), а в отношении НДС, который в этой задолженности сидит? какими документами отразить? Вопрос удалён модератором. Заранее спасибо за подсказку!